Постановление Администрации города Ишима от 27.04.2015 N 374 "О внесении изменений в постановление администрации города Ишима от 29.07.2010 N 1159 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Ишим на 2010 - 2020 годы" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2015 г. № 374
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИШИМА ОТ 29.07.2010 № 1159 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ИШИМ НА 2010
- 2020 ГОДЫ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИШИМА ОТ 09.09.2013 № 1985, ОТ 19.01.2015 № 29)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях актуализации данных о ходе исполнения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Ишим на 2011 - 2020 годы":
1. Приложение № 1 к постановлению от 29.07.2010 № 1159 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Ишим на 2010 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-секретарю Главы города Знаменщиковой А.П. опубликовать настоящее постановление в газете "Ишимская правда".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по городскому хозяйству Ампилогова Д.А.
Глава города
Ф.Б.ШИШКИН
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Ишима
от 27 апреля 2015 г. № 374
ПРОГРАММА
ИШИМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ИШИМ ДО 2020 ГОДА"
Паспорт Программы Ишимского городского округа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
до 2020 года
Наименование муниципальной программы
Программа Ишимского городского округа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" до 2020 года (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- Приказ Минэнерго РФ от 11.12.2014 № 916 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Разработчик Программы
Администрация Ишимского городского округа
Исполнители Программы
Органы местного самоуправления Ишимского городского округа
Цели и задачи Программы
Цель Программы - повышение эффективности использования топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, обеспечивающее снижение энергоемкости валового муниципального продукта.
Основные задачи Программы:
- стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- повышение информированности общества о состоянии и деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также уровня знаний граждан, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры;
- реализация мер по энергосбережению в государственном и муниципальном секторе, а также в жилищном фонде;
- повышение энергетической эффективности на транспорте;
- повышение энергетической эффективности в промышленности;
- повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве.
Сроки реализации Программы
2015 - 2020 годы
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы
за период реализации Программы планируется:
- снижение энергоемкости валового муниципального продукта;
- увеличение ежегодного объема финансирования Программы за счет средств внебюджетных источников;
- снижение удельных расходов энергетических ресурсов и воды всеми категориями потребителей;
- повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- увеличение числа обученных работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы составляет 508899 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет Тюменской области - 508899 тыс. рублей;
бюджет Ишимского городского округа - 0 тыс. рублей;
в рамках других муниципальных программ - 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 0 тыс. рублей.
Введение
Настоящая Программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и включает в себя оценку потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, программой разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и перечень целевых показателей, достижение которых предусмотрено программой. В программе приведен расчет финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий.
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании г. Ишима по оказанию услуг
теплоснабжения
1.1. Технические характеристики системы теплоснабжения.
Система теплоснабжения муниципального образования г. Ишим
Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от 49 котельных, в том числе 48 муниципальных и 1 котельной, находящейся в собственности коммерческой организации.
На отопление жилищного фонда 98% тепловой энергии подается от муниципальных котельных, 2% от ведомственной.
Основной вид топлива используемых на котельных МО г. Ишим - природный газ - 49 кот.
Протяженность муниципальных тепловых сетей составляет 76,3 км, износ сетей составляет до 20%.
1.2. Анализ текущей энергоэффективности оказания услуг
по теплоснабжению, оценка потенциала энергоэффективности
и энергосбережения
Основными видами деятельности предприятия являются производство (некомбинированная выработка) тепловой энергии отопительными котельными, передача тепловой энергии по тепловым сетям, реализация (продажа) тепловой энергии на оптовом и розничном рынках потребителям.
На балансе предприятия находятся 99,5% магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в границах жилой и социально-административной застройки.
В границах города Ишим, на балансе предприятия находятся 48 источников выработки тепловой энергии (котельных), работающих на природном газе, и 1 ЦТП.
Суммарная установленная тепловая мощность котельных предприятия 247,5 Гкал/ч.
Котельные МУП "ИТС" эксплуатируются с 1959 года. До 1994 года основным топливом на котельных был уголь. В период с 1994 по 2012 все источники тепловой энергии были реконструированы и переведены на природный газ.
В состав котельных входят 137 водогрейных котлов и 16 паровых котлов.
Отпуск тепловой энергии производится с паром и горячей водой. Пар используется в основном в пароводяных подогревателях на котельных для нагрева городской воды и осуществления закрытой схемы горячего водоснабжения.
Основными потребителями тепловой энергии в виде горячей воды являются жилые и административные здания, расположенные на территории г. Ишим.
Наименование котельной
Количество выработанной энергии (Гкал/год)
2012
2013
2014
квартальная котельная
72393
68061
75210
ЦТП
-
-
-
кот. № 1
9435
8860
10540
кот. № 2
9442
8831
10965
кот. № 3
12309
13778
14246
кот. № 4
9596
9309
9415
кот. № 5
10705
8610
10510
кот. № 6
7987
7441
7698
кот. № 7
8936
8696
8843
кот. № 8
12611
10478
11358
кот. № 9
4330
3927
4188
кот. № 10Б
4578
8027
8032
кот. № 11
1329
1105
1056
кот. № 13
3956
3493
3793
кот. № 14
17653
15816
16478
кот. № 15
5729
5139
5698
кот. № 16Б <*>
16328
15076
15820
кот. № 17Б
3403
3293
3168
кот. № 18
2750
2324
2570
кот. № 19
344
356
349
кот. № 20
2574
2010
2417
кот. № 21
8393
7969
8183
кот. № 22
4584
4412
4562
кот. № 23
2952
2509
2962
кот. № 24
249
235
254
кот. № 25
10
10
10
кот. № 26Б
680
556
548
кот. № 27
1350
1183
1284
кот. № 29
7611
7170
7287
кот. № 30
249
171
258
кот. № 31
711
649
728
кот. № 32
177
143
155
кот. № 33
5526
5232
5583
кот. № 34
8137
7213
7264
Кот. № 35
23568
23126
24152
кот. № 36
313
257
309
кот. № 37
2384
2010
2216
кот. № 38
157
150
151
кот. № 39
510
428
467
кот. № 40
8061
7227
7269
кот. № 41
1282
1518
1490
кот. № 43
12342
11504
11988
кот. № 44
8318
7883
8159
кот. № 46
12797
9957
9568
кот. № 47
1136
827
838
кот. № 49
0
1810
1850
ИТОГО:
327885
308779
337921
1.2.1. Диспетчеризация котельных
Отсутствие автоматизированных систем контроля и управления технологическим оборудованием ведет к перерасходу энергоресурсов и необходимости содержать большой штат обслуживающего персонала, что приводит к увеличению затрат на производство тепловой энергии.
Для осуществления контроля за техническим состоянием котельного оборудования и автоматическим управлением технологическим процессом необходимо выполнить установку телеметрической системы управления и контроля (диспетчеризация котельных).
Назначением системы диспетчерского контроля является:
- дистанционный контроль котельной,
- повышение оперативности измерений, уровня информированности контролирующего персонала,
- диагностика аварийных ситуаций за счет возможности наблюдения динамики процессов,
- обеспечение централизованного учета расхода топливно-энергетических ресурсов,
- контроль несанкционированного доступа в котельную.
В настоящее время диспетчеризировано 22 котельные. На выполнение работ по диспетчеризации остальных котельных (кроме квартальной котельной и муниципальной котельной № 35) необходимо ориентировочно 110500 тысяч рублей.
1.2.2. Анализ потенциала экономии топлива (природного газа)
при достижении нормативных параметров работы котельных
№ п/п
Котельная
Установл. мощность котельных
Расчет. присоед. тепл. мощн.
Фактический годовой расх. топлива
Годовой расход тепла исходя из присоед. мощн.
Годовой расход топлива исходя из присоед. мощн.
Возможная годовая экономия топлива
Возможная годовая экономия топлива
Гкал/час
Гкал/час
Тыс. м3
Гкал
Тыс. м3
Тыс. м3
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Квартальная
40,60
29,90
10336
71631
9670,2
665,8
1930863,50 р.
№ 1
6,60
3,90
1272
9190
1240,7
31,3
90915,00 р.
№ 2
6,60
3,10
1235
7832
1057,3
177,7
515272,00 р.
№ 3
12,40
3,90
1544
10968
1544,0
0,0
0,00 р.
№ 4
4,80
3,60
1483
9615
1298,0
185,0
536427,50 р.
№ 5
4,80
4,30
1493
10726
1493,0
0,0
0,00 р.
№ 6
6,40
3,05
1037
7501
1012,6
24,4
70658,50 р.
№ 7
6,40
3,90
1246
9061
1223,2
22,8
66018,50 р.
№ 8
6,90
5,00
1759
12636
1705,9
53,1
154106,00 р.
№ 9
2,40
1,70
710
5140
693,9
16,1
46690,00 р.
№ 10
3,20
2,00
639
4587
619,2
19,8
57289,50 р.
№ 11
1,20
0,50
236
1632
236,0
0,0
0,00 р.
№ 13
5,20
1,70
617
3964
535,1
81,9
237394,00 р.
№ 14
11,80
8,36
2704
18740
2701,0
3,0
8700,00 р.
№ 15
3,80
2,40
801
5608
757,1
43,9
127368,00 р.
№ 16
6,00
3,10
1283
8040
1085,4
197,6
573040,00 р.
№ 17
3,60
0,80
278
1736
234,4
43,6
126556,00 р.
№ 18
2,80
1,10
377
2755
371,9
5,1
14717,50 р.
№ 19
0,27
0,15
50
345
46,6
3,4
9932,50 р.
№ 20
1,20
1,30
446
3080
446,0
0,0
0,00 р.
№ 21
8,00
4,60
1215
8410
1135,4
79,7
230985,00 р.
№ 22
3,40
1,70
506
3591
484,8
21,2
61523,50 р.
№ 23
3,40
1,30
422
2597
420,0
2,0
5800,00 р.
№ 24
0,18
0,07
35
250
33,8
1,3
3625,00 р.
№ 26
0,70
0,27
94
681
94,0
0,0
0,00 р.
№ 27
0,90
0,62
244
1753
236,7
7,3
21300,50 р.
№ 29
5,50
2,94
1145
7626
1029,5
115,5
334921,00 р.
№ 30
0,27
0,18
48
350
48,0
0,0
0,00 р.
№ 31
0,27
0,30
103
712
96,1
6,9
19952,00 р.
№ 32
0,09
0,07
24
177
24,0
0,0
0,00 р.
№ 33
8,00
2,40
727
5036
679,9
47,1
136706,00 р.
№ 34
5,30
4,50
1507
10441
1504,3
2,7
7830,00 р.
№ 35
26,60
11,80
3350
23199
3131,9
218,1
632591,50 р.
№ 36
0,14
0,13
60
414
55,9
4,1
11919,00 р.
№ 37
1,00
0,89
345
2389
322,5
22,5
65206,50 р.
№ 38
0,09
0,06
23
158
21,3
1,7
4843,00 р.
№ 39
0,19
0,18
74
511
69,0
5,0
14543,50 р.
№ 40
5,20
3,90
1365
9462
1365,0
0,0
0,00 р.
№ 41
0,86
0,55
240
1663
240,0
0,0
0,00 р.
№ 42
0,52
0,16
55
379
54,9
0,1
290,00 р.
№ 43
6,9
5,2
2340
15648
2112,5
227,5
659808,00 р.
№ 44
6,9
3,4
1230
7440
1004,4
225,6
654240,00 р.
№ 45
1,03
0,2
60
415
56,0
4
11527,50 р.
№ 46
6,9
5,2
1750
11509
1553,7
196,3
569226,50 р.
Итого
229,31
134,38
46508
319598
43745
2763
8012787,00 р.
Исходя из вышеприведенного анализа, потенциал экономии топливных ресурсов (природного газа) по источникам теплоснабжения организации составляет 2763 тыс. м3, или 8012,787 тыс. руб. в год.
1.2.3. Анализ потенциала экономии электроэнергии при замене
неэффективных насосов в котельных
Наименование
Всего насосов в котельных
Насосы с низким КПД (неэффективные)
Совр. насосы с высоким КПД (в т.ч. импортные)
Уст. мощн. эл/двигателей неэфф. насосов
Расход эл/энергии без замены
Расход электроэнергии с учетом замены
Экономия электроэнергии в год после замены
Потенциальная экономия затрат на эл/энергию
шт.
шт.
шт.
кВт
тыс. кВт * ч
тыс. кВт * ч
тыс. кВт * ч
тыс. руб.
Котельная № 1
4
4
0
95
500
350
150
338
Котельная № 4
4
4
0
55
300
210
90
202
Котельная № 5
4
4
0
46
400
280
120
270
Котельная № 6
4
4
0
95
500
350
150
338
Котельная № 7
4
4
0
55
300
210
90
202
Котельная № 8
4
4
0
58
300
210
90
202
Котельная № 10
4
4
0
58
300
210
90
202
Котельная № 21
4
4
0
95
500
350
150
338
Котельная № 29
4
4
0
58
300
210
90
202
Котельная № 34
4
4
0
55
300
210
90
202
Котельная № 43
4
4
0
46
400
280
120
270
Котельная № 44
4
4
0
55
300
210
90
202
Котельная № 46
4
4
0
48
250
175
75
170
итого
4650
3255
1395,00
3138
Исходя из вышеприведенного анализа, потенциал экономии электроэнергии по источникам теплоснабжения организации составляет 1395 тыс. кВт*ч в год, или 3138 тыс. руб.
1.2.4. Анализ состояния теплосетевого хозяйства
№ п/п
Наименование
Всего по организации
Ветхие (подлежат замене)
км
км
%
1
Сети до 5 лет
13,6
2
Сети от 5 до 10 лет
13,8
3
Сети от 10 до 15 лет
16,4
4
Сети от 15 до 20 лет
10,2
2,0
10,2
5
Сети от 20 до 25 лет
10,4
5,0
38,5
6
Сети свыше 25 лет
11,9
11,9
100
Итого
76,3
18,9
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении
по годам
Год
Общая протяженность сетей
Нуждаются в замене
2009
87,5 км
10,8 км
2010
87
9,5
2011
83
8
2012
75,4
8,3
2013
77,4
14
Потери по системам теплоснабжения организации: 2009 - 7,8%, 2010 - 7,6%, 2011 - 7,6%, 2012 - 8,3%, 2013 - 8,9%, С учетом нормативной доли потерь 5%, потенциал повышения энергоэффективности в части их сокращения составляет 8500 Гкал/год, что в стоимостном выражении составит 7500 тыс. руб./год.
В соответствии с вышеприведенным анализом, потенциал повышения энергоэффективности по системам теплоснабжения организации составляет:
Топливо - 27636 тыс. м3, или 8012,787 тыс. руб. в год.
Электроэнергия - 1395 тыс. кВт * ч в год, или 3138 тыс. руб.
Потери тепловой энергии - 8500 Гкал/год, или 7500 тыс. руб. в год.
Суммарная экономия при выработке и транспортировке тепловой энергии до потребителей, выраженная в денежном выражении, составит - 18650,787 тыс. руб. в год.
1.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности ОКК
План мероприятий по повышению эффективности деятельности, энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает в себя перечень мероприятий, необходимых для повышения энергоэффективности используемого оборудования и энергосбережения.
План мероприятий представлен в приложении.
1.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в муниципальном образовании г. Ишима по оказанию услуг
теплоснабжения
1.
Потенциал экономии топливных ресурсов по источникам теплоснабжения организации составляет 27636 тыс. м3, или 8012,787 тыс. руб. в год (5,1% от фактического годового расхода)
2.
Потенциал экономии электроэнергии по источникам теплоснабжения организации составляет 1395 тыс. кВт * ч в год, или 3138 тыс. руб. (20% от фактического годового потребления).
3.
С учетом нормативной доли потерь 5%, потенциал повышения энергоэффективности в части их сокращения составляет 8500 Гкал/год, что в стоимостном выражении составит 7500 тыс. руб./год
4.
Топливо - 2763,6 тыс. м3, или 8012,787 тыс. руб. в год
Электроэнергия - 1395 тыс. кВт * ч в год, или 3138 тыс. руб.
Потери тепловой энергии - 8500 Гкал/год, или 7500 тыс. руб. в год.
Суммарная экономия при выработке и транспортировке тепловой энергии до потребителей, выраженная в денежном выражении, составит - 18650,787 тыс. руб. в год.
5.
Диспетчеризация котельных обеспечит:
- дистанционный контроль котельной,
повышение оперативности измерений, уровня информированности контролирующего персонала,
- диагностика аварийных ситуаций за счет возможности наблюдения динамики процессов,
обеспечение централизованного учета расхода топливно-энергетических ресурсов,
- контроль несанкционированного доступа в котельную.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании г. Ишим по оказанию услуг
водоснабжения и водоотведения
2.1. Технические характеристики системы водоснабжения
Источники водоснабжения
Наименование
Тип
Расстояние от города
Средняя производительность (по плану 2010 г.), тыс. м3/год
Качество воды
Бокаревский водозабор
Подземный источник
22,7 км
1669
Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" Контроль качества осуществляется согласно производственной рабочей программе, согласованной с Роспотребнадзором.
Водозабор № 1
Поверхностный
В черте города на 490 км от устья р. Ишим
3100
Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Контроль качества осуществляется согласно производственной рабочей программе, согласованной с Роспотребнадзором.
Водозабор № 2
Поверхностный
В черте города на 496 км от устья р. Ишим
Находится на реконструкции
Водозабор № 3
Поверхностный
В черте города на 487 км от устья р. Ишим
1265
Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Контроль качества осуществляется согласно производственной рабочей программе, согласованной с Роспотребнадзором.
Итого из всех источников
6034
Отпуск и потери воды по городу Ишиму
год
подано воды в город, тыс. м3
потери, тыс. м3
2012
6020,319
2590,9345
2013
5037,098
1777,5997
2014
4157,034
1065,2772
100% объема воды проходит через очистные сооружения. В 2008 году введен в эксплуатацию весь комплекс Бокаревского водозабора с водоочистными сооружениями. До пуска станции водоочистки Бокаревский водозабор работал на подъеме технической воды, в эксплуатации находилось 6 скважин. Для проведения пусконаладочных работ станции водоочистки в декабре 2007 года были введены в эксплуатацию 14 скважин. В итоге на начало 2008 года на Бокаревском водозаборе 20 действующих скважин (проектное количество скважин - 26), подающих техническую воду. В мае 2008 года начинаются пусконаладочные работы на станции водоочистки Бокаревского водозабора. Проектная производительность комплекса составляет 10 тыс. м3/сут. К сожалению, при проведении монтажных работ на Бокаревском водозаборе внесена корректировка проекта, которая исключила строительство накопительного резервуара воды, поднятой из скважин.
Технология очистки воды, поднятой водозаборами № 1, № 3, включает коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и хлорирование в объеме проектных 16,67 м3/сут. Вода, поднятая из скважин, очищается. Очищенная вода подается на каждом ОСВ в резервуары-хранилища общим объемом 4100 м3, где дезинфицируется хлором перед тем, как перекачивается в распределительную сеть посредством установленных насосных станций на каждой ОСВ.
Технология очистки воды, поступающей из скважин Бокаревского водозабора, предусматривает двухступенчатую фильтрацию. Исходная вода посредством двух специальных компрессоров подвергается аэрации с целью окисления содержащегося в воде железа. В результате аэрации происходит окисление ионов железа и переход его в гидроокись. Растворенный в воде кислород удаляется при прохождении воды через окислительную колонну, а остаток через автоматические стравливатели на фильтрах. Далее вода поступает на 1-ю ступень очистки, где с помощью 5-ти напорных параллельно работающих фильтров удаляются гидроокись железа, а также песчаные примеси и частицы мутности, т.е. происходит обезжелезивание и осветление воды мутностью с 8 мг/дм3 до 1. Остаточное содержание железа в осветленной воде должно составить не более 0,2 мг/л. После 1-й ступени очистки вода должна была поступать для удаления аммиака на 2-ю ступень водоподготовки, состоящую из 5-ти фильтров специального изготовления, работающих по принципу "сухой фильтрации". Фильтры 2-й ступени сконструированы так, что наступает уменьшение содержания аммония и удаление марганца биологическим способом. В качестве фильтрующего материала используется также кварцевый гравий и кварцевый песок соответствующих ТУ фракций.
К сожалению, при проведении монтажных работ на станции водоочистки Бокаревского водозабора внесена корректировка проекта. Установленные фильтры 1-й и 2-й ступеней выполняют только одну технологическую функцию, имея одинаковую загрузку фильтрующего материала, а именно обезжелезивание воды. Таким образом, на сегодня проблема по уменьшению содержания аммония и удалению марганца на 2-й ступени водоподготовки не решена.
Для удаления скапливающихся в фильтрующей загрузке загрязнений выполняется водовоздушная промывка обратным током воды, т.е. снизу вверх.
Для уменьшения максимальной жесткости воды с 9,61 моль/м3 до нормативного 7 моль/м3 (7 мг экв./дм3) установлены две автоматизированные водоумягчительные установки AW2-2200 (ФРГ) производительностью 12 - 120 м3/час. Установка состоит из 2 фильтров и бака солерастворителя, трубопроводов и блока управления. Максимальная емкость одного фильтра позволит умягчить до 260 м3 с жесткостью 9,61 мг экв./дм3 до 0,2 мг экв./дм3 с последующим смешением с исходной водой.
Далее очищенная вода дезинфицируется бактерицидной установкой. После очистки, умягчения и дезинфекции качественная питьевая вода подается в 2 резервуара объемом 2000 м3, затем отправляется потребителям. Для обеззараживания водоводов при ремонте или обслуживании УФ-установки и при экстренных случаях предусмотрена обработка воды хлором.
Поднимаемая вода подается в МО города Ишима по трубопроводам длиной 208 км, введенным в эксплуатацию с 1955 по 2010 г. Диаметр трубопровода составляет от 50 до 500 мм.
Технические показатели системы водоснабжения
Показатели
ед. изм.
Основное оборудование
Производительность
Мощность кВт/ч
Год постройки
Канализационная сеть
Установленная производственная мощность
т. м3/сут.
Протяженность (общая единичная)
км
63.5
в т.ч. - главный коллектор
км
27.9
1975 - 2009
- уличных сетей
км
8.2
1975 - 1988
- внутриквартальных
км
27,4
1980 - 1990
- внутридомовых
км
-
Насосные станции
т. м3/сут.
в т.ч. насосная станция № 1
т. м3/сут.
FLVgt NP-3153
3,6
11 x 2 шт.
1999
в т.ч. насосная станция № 2
т. м3/сут.
FLVgt NP-3171
8,64
18,5 x 2 шт.
2000
в т.ч. насосная станция № 3
т. м3/сут.
Иртыш 220РГ 206
14,4
22 x 3 шт.
2008
в т.ч. насосная станция № 4
т. м3/сут.
РФ2 200/450, 440-37/6-206
9,6
37 x 2 шт.
2009
в т.ч. насосная станция № 5
16,8
50 x 2
1981
работает в период паводка при подъеме воды в реке до критического уровня
т. м3/сут.
CD-260
НС 250/225
7,2
40 x 1
1982
в т.ч. насосная станция № 6
т. м3/сут.
FLVgt NP-3127
0.984
6.1 x 2 шт.
2000
в т.ч. насосная станция № 7
т. м3/сут.
Иртыш РФ 1100/2402387540
4,8
7,5 x 2
2007
в т.ч. насосная станция № 8
т. м3/сут.
FLVgt СР3153
1,75
5,9 x 2 шт.
2001
в т.ч. насосная станция № 9
т. м3/сут.
FLVgt СР3102
0,384
3,1 x 2 шт.
2001
в т.ч. насосная станция № 0
т. м3/сут.
Иртыш РФЗ
3,84
7,5 x 2
2009
в т.ч. насосная станция № п/я
т. м3/сут.
Иртыш НФ2 125/400 395-15/6-300
7,2
15 x 3 шт.
2008
в т.ч. насосная станция № мясокомбината
т. м3/сут.
Иртыш РФ2 125/315,305-30,4-2
4,8
30 x 1 шт.
2007
в т.ч. насосная станция ул. Ленина 69
т. м3/сут.
ПФС 50/125 120-1,1/2
0,768
1,1 x 2
2004
Ввод насосных станций Юго-Западного коллектора в количестве 5 шт. в 2010 г.:
т. м3/сут.
ПФ2 125/400,385-15/6-06
9,6
15 x 2
2010
КНС-3 ул. Курганская
ПФ2 125/315,336-11/6-006
3,6 x 3 шт.
2010
КНС-4 ул. Курганская, КНС - 2 шт.
ПФ2 125/315,296-22/4-006
4,8
11 x 2 x 3 шт.
2010
КНС-5 ул. Орджоникидзе
22 x 2
Септики
шт.
Очистные сооружения
Установленная пропускная способность
т. м3/сут.
20,8
1975
Состав сооружений в том числе:
Сооружения механической очистки:
т. м3/сут.
Первичные отстойники
4И49М 00.000
1 x 3
2006
Иловая насосная станция первичных отстойников
НПК-0.К12
7,2 x 2
30 x 2
2004
К150-125-315
4,8 x 2
30 x 2
1982
Цех песколовок
MIL 90
7,8 x 2
2,6 x 2
2008
Сооружения биологической очистки:
т. м3/сут.
Вторичные отстойники
Илосос ИВР-МР-1
20,8
1 x 3 шт.
2008
Аэротенки
SR4640SF
20,8
2.4 x 16 шт.
2006
Сооружения доочистки
Цех обеззараживания очищенной сточной воды
т. м3/сут.
Цех обезвоживания осадка сточных вод
УДВ-144-КД
AD/0509
12,0
0.144
16 x 2 шт.
37 x 1 шт.
2006
2004
Насосно-воздуходувная станция:
ТВ-80.1.6
Турбокомпрессор
воздух
108 x 4
160 x 4
2004
Насос
тыс. м3/сут.
НФ150/315-18,5/6
5,52 x 5
18,5 x 5
2005
Иловые карты
м2
33516
1975
Количество лабораторий/количество анализов
шт./шт.
1/20024
Информация о системе водоснабжения на 2012 год
Диаметр трубопровода, мм
Длина трубопровода, м, материал
Год прокладки
% Износа
Сталь
п/э
чугун
Сталь
п/э
чугун
Сталь
п/э
чугун
500
9,8
4,4
1978
1978
67
39
300
2,7
45,4
12,2
1978
2004
1965
67
4
57
200
1,4
15,5
20,3
1971
2002
1954
67
10
73
160
18,5
8,5
6,1
1980
2006
1956
67
2
70
100
22,3
7,5
5,8
1971
2004
1955
67
2
72
50
1,5
3
1969
1999
67
14
Итого
56,2
80
48,8
Информация о системе водоснабжения на 2013 год
Диаметр трубопровода, мм
Длина трубопровода, м, материал
Год прокладки
% Износа
Сталь
п/э
чугун
Сталь
п/э
чугун
Сталь
п/э
чугун
500
9,8
4,4
1978
1978
69
41
300
2,7
45,4
12,2
1978
2004
1965
69
6
59
200
1,4
20
20,3
1971
2002
1954
69
11
75
160
18,5
9,5
6,1
1980
2006
1956
69
3
72
100
22,3
10
5,8
1971
2004
1955
69
4
76
50
1,5
10,1
1969
1999
69
16
Итого
56,2
95
48,8
Протяженность сетей водоснабжения на 2014 год
Диаметр трубопровода, мм
Длина трубопровода, м, материал
Год прокладки
% Износа
Сталь
п/э
чугун
Сталь
п/э
чугун
Сталь
п/э
чугун
500
9,8
4,4
1978
1978
71
43
300
2,7
45,4
12,2
1978
2004
1965
71
8
61
200
1,4
21,1
20,3
1971
2002
1954
71
12
77
160
18,5
11,6
6,1
1980
2006
1956
71
4
74
100
22,3
13,5
5,8
1971
2004
1955
71
8
76
50
1,5
11,4
1969
1999
71
18
Итого
56,2
103.0
48,8
2.2. Технические характеристики системы водоотведения
Централизованная система водоотведения города Ишима основана в 1975 году, обеспечивает прием от потребителей 15.0 тыс. м3/сутки канализационных сточных вод. Объем сточной воды, поступающей на очистку на канализационные очистные сооружения (КОС) в настоящее время определяется расчетным путем.
Объем сточной воды, прошедшей очистку на КОС и сброшенной в водный объект - реку Ишим за 2009 год составил 4347,3 тыс. м3, что соответствует утвержденному Нижне-Обским бассейновым водным управлением расходу сточных вод.
На обслуживании находятся:
- 17 перекачивающих насосных станций. Q = 15000 м3/сут.;
- самотечные и напорные коллекторы диаметром от 50 до 900 мм, общей протяженностью 79,1 км, из них магистральных 43,5 км, уличных и внутриквартальных 35,6 км;
- суточное водоотведение 11914 м3/сут.;
- очистные сооружения биологической очистки сточных вод Q = 20800 м3/сут.
Вывоз жидких бытовых отходов осуществляет 11 ассенизационных машин.
Всего обслуживается 160 выгребов, расположенных в основном в юго-западном районе города, и 140 выгребов в частном секторе.
На очистные сооружения вывозится 54% отходов, 48% отходов вывозится на полигон бытовых отходов.
Технические показатели системы водоотведения
Показатели
ед. изм.
Основное оборудование
Производительность
Мощность кВт/ч
Год постройки
Канализационная сеть
Установленная производственная мощность
т. м3/сут.
Протяженность (общая единичная)
км
63.5
в т.ч. - главный коллектор
км
27.9
1975 - 2009
- уличных сетей
км
8.2
1975 - 1988
- внутриквартальных
км
27,4
1980 - 1990
- внутридомовых
км
-
Насосные станции
т. м3/сут.
в т.ч. насосная станция № 1
т. м3/сут.
FLVgt NP-3153
3,6
11 x 2 шт.
1999
в т.ч. насосная станция № 2
т. м3/сут.
FLVgt NP-3171
8,64
18,5 x 2 шт.
2000
в т.ч. насосная станция № 3
т. м3/сут.
Иртыш 220РГ 206
14,4
22 x 3 шт.
2008
в т.ч. насосная станция № 4
т. м3/сут.
РФ2 200/450, 440-37/6-206
9,6
37 x 2 шт.
2009
в т.ч. насосная станция № 5
т. м3/сут.
CD-260
16,8
50 x 2
1981
работает в период паводка при подъеме воды в реке до критического уровня
НС 250/225
7,2
40 x 1
1982
в т.ч. насосная станция № 6
т. м3/сут.
FLVgt NP-3127
0.984
6.1 x 2 шт.
2000
в т.ч. насосная станция № 7
т. м3/сут.
Иртыш РФ 1100/2402387540
4,8
7,5 x 2
2007
в т.ч. насосная станция № 8
т. м3/сут.
FLVgt СР3153
1,75
5,9 x 2 шт.
2001
в т.ч. насосная станция № 9
т. м3/сут.
FLVgt СР3102
0,384
3,1 x 2 шт.
2001
в т.ч. насосная станция № 0
т. м3/сут.
Иртыш РФЗ
3,84
7,5 x 2
2009
в т.ч. насосная станция № п/я
т. м3/сут.
Иртыш НФ2 125/400 395-15/6-300
7,2
15 x 3 шт.
2008
в т.ч. насосная станция № мясокомбината
т. м3/сут.
Иртыш РФ2 125/315,305-30,4-2
4,8
30 x 1 шт.
2007
в т.ч. насосная станция ул. Ленина 69
т. м3/сут.
ПФС 50/125 120-1,1/2
0,768
1,1 x 2
2004
Ввод насосных станций Юго-Западного коллектора в количестве 5 шт. в 2010 г.:
т. м3/сут.
9,6
15 x 2
2010
КНС-3 ул. Курганская
ПФ2 125/400,385-15/6-06
3,6 x 3 шт.
2010
КНС-4 ул. Курганская,
КНС - 2 шт.
ПФ2 125/315,336-11/6-006
4,8
11 x 2 x 3 шт.
2010
КНС-5 ул. Орджоникидзе
ПФ2 125/315,296-22/4-006
22 x 2
Септики
шт.
Очистные сооружения
Установленная пропускная способность
т. м3/сут.
20,8
1975
Состав сооружений в том числе:
Сооружения механической очистки:
т. м3/сут.
Первичные отстойники
4И49М 00.000
7,2 x 2
1 x 3
30 x 2
2006
2004
Иловая насосная станция первичных отстойников
НПК-0.К12
4,8 x 2
30 x 2
1982
К150-125-315
7,8 x 2
2,6 x 2
2008
Цех песколовок
MIL 90
Сооружения биологической очистки:
т. м3/сут.
Вторичные отстойники
Илосос ИВР-МР-1
20,8
1 x 3 шт.
2008
Аэротенки
SR4640SF
20,8
2.4 x 16 шт.
2006
Сооружения доочистки
Цех обеззараживания очищенной сточной воды
т. м3/сут.
Цех обезвоживания осадка сточных вод
УДВ-144-КД
AD/0509
12,0
0.144
16 x 2 шт.
37 x 1 шт.
2006
2004
Насосно-воздуходувная станция:
Турбокомпрессор
воздух
ТВ-80.1.6
108 x 4
160 x 4
2004
Насос
тыс. м3/ сут.
НФ150/315-18,5/6
5,52 x 5
18,5 x 5
2005
Иловые карты
м2
33516
1975
Количество лабораторий/количество анализов
шт./шт.
1/20024
Протяженность сетей водоотведения и количество сточных вод
год
Общая протяженность сетей водоотведения
Из них нуждаются в замене
Сточные воды, тыс. м3/год
2009
57,9
35
2377
2010
59,6
34
2339
2011
63,1
31
2257
2012
68
30
2294
2013
76,6
29
2199
2.3. Характеристика основных проблем системы водоснабжения
Водозаборы.
Очистные сооружения. Для поддержания в рабочем состоянии насосного оборудования, контактных осветлителей и фильтров, необходимо проводить текущий и капитальный ремонт насосного оборудования, шкафов управления, распредустройств, контактных осветлителей с заменой запорной арматуры и фасонных частей, производить загрузку осветлителей для фильтрования воды, срезку ила верхних слоев контактных осветлителей с последующей загрузкой на цехе ОСВ - № 3.
При отключении насосов 1 и 2 подъемов отключается подача хлора на первичном и вторичном обеззараживании. Затем при запуске насосов идет повторная регулировка подачи хлора до достижения необходимого уровня остаточного хлора. Аналогично отключается коагулянт, затем проводится регулировка подачи.
На водозаборах и цехах водоочистки также необходимо проводить текущие и капитальные ремонты трубопроводов систем водоснабжения, отопления, канализации, сжатого воздуха.
Начиная с 2007 г. ежегодно происходит снижение потерь воды, так, в 2012 году потери составляли 43%, в 2013 году - 35,3%, в 2014 году - 25,6. Технологические факторы и технические возможности установленного оборудования предусматривают увязку подъема воды с объемом потребления города. В каждом цехе ОСВ насосное оборудование с частотным регулированием подъема и подачи воды в город. Т.е. какой разбор воды всеми потребителями города, столько и поднимается, очищается и подается в сети на каждом отдельно взятом цехе ОСВ. В бюджетных учреждениях, у прочих потребителей объемы потребления воды и, соответственно, стоков фиксируют узлы учета. В 2012 году между ОАО "Водоканал" и управляющими компаниями города Ишима заключены договорные отношения на водоснабжение и отвод сточных вод из многоквартирного жилого фонда данных организаций.
2.3.1. Характеристика основных проблем системы водоотведения
Канализационные насосные станции. Для того, чтобы поддерживать канализационные насосные станции в рабочем состоянии, необходимо исключить заиливание приемных камер, первичная механическая очистка сточных вод отсутствует, т.к. механические решетки сгнили, что приводит к тому, что насосное оборудование работает с превышением оптимального режима, с увеличением расходов электроэнергии. В связи с длительным сроком эксплуатации, износом технологического оборудования из 17 КНС на 2014 год требуют реконструкцию с заменой насосного оборудования, вентиляционного оборудования, механических решеток КНС № 6, 8, 9. Работы по реконструкции КНС № 8 реализованы за счет средств ОАО "Водоканал" в рамках инвестиционной программы, ремонт КНС № 6 и № 9 включены в план мероприятий по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем и приведение их в технически исправное состояние на 2015 год.
Очистные сооружения канализации.
Канализационные очистные сооружения ОАО "Водоканал" г. Ишима находятся в эксплуатации с 1975 г., до 1997 г. капитальных ремонтов узлов очистки не проводилось, что, как следствие привело, к износу и разрушению сооружений очистки и неэффективности их работы.
В 1997 г. было принято решение о проведении поэтапной реконструкции КОС и составлена проектно-сметная документация на 1 очередь реконструкции.
В первую очередь реконструкции вошли: головная канализационная насосная станция, элементы механической очистки (песколовки и первичные отстойники), строительство и ввод в эксплуатацию цеха напорной флотации (физико-химической очистки) и цеха механического обезвоживания осадка (осадок с первичных отстойников и избыточного активного ила). Для цеха напорной флотации было приобретено и смонтировано оборудование швейцарской фирмы "Крофта". Но реализация мероприятий первой очереди реконструкции не позволила достигнуть норм предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в р. Ишим, так как сооружения биологической очистки (аэротенки), которые по праву можно считать основным звеном технологической цепочки очистки, находились в аварийном состоянии. Бетонные конструкции аэротенков разрушались, аэрационная система вследствие 100% физического износа полностью вышла из строя. Биологическая очистка сточной воды была выведена из технологической цепочки очистки. Сточная вода проходила механическую очистку и обеззараживание.
Из-за отсутствия дренажной системы иловые площадки были превращены в накопители, обезвоживание осадка происходило за счет испарения влаги со свободной поверхности в летнее время и за счет вымораживания зимой. Накопление иловых осадков могло привести к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод.
Ввод в эксплуатацию в 2004 г. цеха механического обезвоживания осадка, укомплектованного оборудованием немецкой фирмы "Westfalia Separator", позволил снизить негативное воздействие на р. Ишим - водоем "рыбохозяйственного" значения, исключить накопление илового осадка, образующегося на КОС, очистить иловые площадки и дал возможность произвести их реконструкцию под площадки складирования обезвоженного осадка.
Обезвоженный осадок после дальнейшей обработки планируется использовать в качестве удобрения в лесопарковом хозяйстве.
Для достижения установленных норм ПДС было необходимо проведение второй очереди реконструкции КОС.
Во вторую очередь реконструкции вошли:
- песколовки;
- первичные отстойники;
- аэротенки;
- вторичные отстойники;
- воздуходувная станция;
- иловая насосная станция;
- хлораторная;
- иловый резервуар.
В начале 2005 г. была произведена реконструкция сооружений биологической очистки (аэротенков).
Проведены восстановительные работы стенок и днищ аэротенков, обработка бетонных перегородок гидроизолирующим материалом "Пенетрон". В связи с этим было достигнута защита бетона от воздействия агрессивных сред, гидроизоляция швов и трещин и ликвидация течей, устранение фильтрации воды сквозь тело бетонных конструкций.
Приобретены и смонтированы, в анаэробной зоне аэротенков, механические мешалки и кассеты с пористо-волокнистым материалом "Поливом", применяемым для повышения окислительной мощности аэрационных сооружений.
Был произведен монтаж аэрационной системы и системы эрлифтов "Полипор" российской научно-производственной фирмы "Этек", а также произведена замена четырех воздуходувок, что обеспечило равномерную по длине аэротенка мелкопузырчатую аэрацию сточных вод.
Приобретены и смонтированы мостики, площадки, лестницы, опоры под трубопроводы. Произведен монтаж кабельной эстакады.
Произведен капитальный ремонт бетонных конструкций первичных и вторичных отстойников.
Произведен монтаж илососов во вторичные отстойники.
В IV кв. 2006 г. произведен ввод в эксплуатацию двух установок обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением УДВ - 144 - КД.
В 2008 году на очистных сооружениях канализации построен и пущен в эксплуатацию цех песколовок, в первичных отстойниках смонтированы илоскребы ООО "Инсел" г. Москва.
В 2009 году в КНС № 4 смонтированы электронасосы серии "Иртыш" РФ-2 200/450 и канализационная механизированная решетка РКЭ российской научно-производственной фирмы "Экотон".
Проектная производительность очистных сооружений 20,8 тыс. м3/сут., фактически среднесуточное поступление сточной воды составляет 11 - 12 тыс. м3.
Канализационные сети. 17 км сетей являются бесхозяйными (не обследованы, нет никаких данных с указанием диаметров трубопроводов, наличия канализационных колодцев, нет схем проложения канализационных сетей), в связи с этим возникают дополнительные затраты при обслуживании таких сетей.
Другая проблема заключается в том, что канализационные сети имеют физический износ от 53 до 80% и требуют реконструкции.
2.3.2. Основные направления решения проблем системы
водоснабжения и водоотведения
Для решения одной из основных проблем водоснабжения и водоотведения - потери воды и неучтенных стоков ОАО "Водоканал" разработало мероприятия по установке общедомовых узлов учета на многоквартирных домах, имеющих центральное водоснабжение, расходуя на эти мероприятия прибыль. Для установки общедомовых узлов учета используется прибыль предприятия на развитие производства услуги водоснабжения и водоотведения. Согласно расчету ежегодно направляя прибыль для этой цели будут установлены за счет услуги водоснабжения 44 узла учета вода, за счет услуги водоотведения 30 узлов учета воды. Всего 74 узла в течение года. Прирост объема реализации услуг водоснабжения и водоотведения ежегодно составит 100 тыс. м3. На этот же объем произойдет и снижение потерь воды и неучтенных стоков.
Для решения проблем по уходу от водоразборных колонок, приобрести в лизинг установку горизонтального бурения за счет амортизационных отчислений. При использовании "Навигатора" ОАО "Водоканал" за сезон планирует выполнять ввод в дома от 100 до 120. Это позволит ежегодно уходить от 7 до 10 водоразборных колонок, содержание и обслуживание которых очень трудоемкое, сокращение потерь воды из-за несанкционированного водоразбора.
Основные проблемы и способы решения
1
Водозаборные сооружения
Бокаревский водозабор на скважинах износ насосов и изоляции, понижение дебета скважин, износ ресурса
Замена насосного оборудования, выполнить реанимацию скважин для повышения резерва воды
2
Водоочистные сооружения
В цехе ОСВ - № 3 контактные осветлители и фильтры эксплуатируются продолжительное время
Необходимо проводить капитальные и текущие ремонты для поддержания насосного оборудования в рабочем состоянии, а также произвести перезагрузку контактных осветлителей
3
Водопроводные сети
Большая степень износа трубопровода на водопроводных сетях 71% на стальных и 67% на чугунных, замена ведется медленными темпами, за последние 2 года заменено по 1 - 2 км в год. Значительно большое количество водоразборных колонок - 352 шт., что затрудняет обслуживание и ремонт, увеличивает затратную часть предприятия
Необходимость выделения больше денежных средств для финансирования по замене водопроводных сетей за счет бюджетных ассигнований.
Установка общедомовых узлов учета, последующим решением вопроса о их поверке на базе ОАО "Водоканал".
Увеличить прокладку и подключение частного сектора к центральному водопроводу с целью ухода от колонок. Для этого решить в кратчайший период вопрос о приобретении установки горизонтального бурения. В период 2012 г. решить вопрос по приобретению и введению в эксплуатацию проливной лаборатории с сертифицированным метрологическим оборудованием.
4
Канализационные насосные станции
Необходима реконструкция КНС № 6, 8, 9 с заменой насосного оборудования, механических решеток, вентиляции, напорных и самотечных коллекторов
Включение в мероприятия по эффективности работы канализационных систем ЖКХ для финансирования из бюджета на реконструкцию КНС № 6, 8, 9
5
Канализационные очистные сооружения.
В связи с приходом новых абонентов увеличивается нагрузка на КОС, переработка сточных вод за счет работы существующего оборудования усиливается, что приводит к раннему износу оборудования, иловые поля не справляются с отходами
Для нормальной безаварийной работы очистных сооружений необходимо начать реконструкцию 3-й очереди КОС с заменой мощности цеха по обезвоживанию осадка, установкой еще одного ДЕКАНТЕРА, очисткой иловых карт.
2.3.3. Повышение энергетической эффективности организации
по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведению
Нормативные технологические затраты электрической энергии определяются затратами на привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации.
Расчет расхода электроэнергии на 2011 г.
Объекты
Кол-во
Мощность, кВт
Итого мощность, кВт
КПД
К исп.
Тгод раб.
Тыс. кВтч/год
Подъем воды
ОСВ-1
2
90/75
165
0,7
365
1009,7
ВОС (Бокаревка)
10
10 * 20
244,4
0,441
365
944,1
ОСВ-3
3
15
45
0,68
365
268,1
Итого
454,4
2221,9
Очистка воды
ОСВ-1
2
90/25,3
115,3
0,99
365
1000,2
ОСВ-2 (II подъем)
3
30 x 3
90
0,8
365
630,0
ВОС (Бокаревка)
10
55 x 5/15 x 5
350
0,11
365
288,1
ОСВ-3
3
15 x 3
45
0,6
365
236,0
Итого
600,3
2154,3
Транспортировка Воды
-
-
-
-
-
-
-
Итого по водоснабжению
1054,7
4376,2
Перекачка стоков
13
22/37/66/74/12,2/6,2/15/45/30/2,2
99,3
0,8
365
695,0
Юго-Западный коллектор, в т.ч.:
5
22/11 x 3/15
70
0,102
365
62,7
КНС Ул. Орджоникидзе
1
22
22
0,073
365
14,1
КНС 3 шт. ул. Сурикова и др.
3
11
33
0,12
365
35,5
КНС ул. Курганская
1
15
15
0,118
365
13,1
Очистка стоков
14
550
550
0,47
365
2262,2
Итого по водоотведению
719,3
3019,9
Общий расход электроэнергии
1774
7396,1
Расчет расхода электроэнергии на 2020 г.
Объекты
Кол-во
Мощность кВт
Итого мощность кВт
КПД
К исп.
Тгод раб.
Тыс. кВтч/год
Подъем воды
ОСВ-1
2
90/75
161,5
0.7
365
990,0
ВОС (Бокаревка)
10
10 * 20
242,8
0,441
365
938,1
ОСВ-3
3
15
45
0,68
365
268,0
Итого
449,3
2196,2
Очистка воды
ОСВ-1
2
90/25,3
110,3
0.99
365
968,2
ОСВ-2 (II подъем)
3
30 x 3
85
0.8
365
624,0
ВОС (Бокаревка)
10
55 x 5/15 x 5
342
0.11
365
295,4
ОСВ-3
3
15 x 3
45
0.6
365
236,0
Итого
582,3
2123,6
Транспортировка Воды
-
-
-
-
-
-
-
Итого по водоснабжению
1030,6
4319,8
Перекачка стоков
13
22/37/66/74/12,2/6,2/15/45/30/2,2
95,5
0,8
365
676,5
Юго-Западный коллектор, в т.ч.:
5
22/11 x 3/15
70
0,102
365
62,7
КНС Ул. Орджоникидзе
1
22
22
0,073
365
14,1
КНС 3 шт. ул. Сурикова и др.
3
11
33
0,12
365
35,5
КНС ул. Курганская
1
15
15
0,118
365
13,1
Очистка стоков
14
550
515,6
0,47
365
2096,2
Итого по водоотведению
660,8
2835,4
Общий расход электроэнергии
1691,4
7348,5
Потенциал энергоэффективности систем водоснабжения
Мероприятие
Расход эл/энергии до реализации мероприятия
Мощность оборудования
Расход эл/энергии после реализации мероприятия
Экономия электроэнергии
Экономия электроэнергии
тыс. кВт * ч/год
кВт/ч
тыс. кВт * ч
тыс. кВт * ч
тыс. руб.
Замена насосного оборудования
2136,6
730
1880,6
255,3
607,6
Таким образом, реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности позволит реализовать потенциал в денежном выражении 940,44 тыс. руб. в год и натуральном 365,7 тыс. кВт*ч в год.
2.4. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности в области водоснабжения и водоотведения
План мероприятий по повышению эффективности деятельности включает в себя только перечень мероприятий, необходимых для проведения текущего ремонта и технического обслуживания системы коммунальной инфраструктуры, эксплуатируемой предприятием, и поддержания системы коммунальной инфраструктуры в работоспособном состоянии.
План мероприятий по проведению текущего ремонта и технического обслуживания системы коммунальной инфраструктуры сформирован на один календарный год и соответствует сроку реализации производственной программы ОАО "Водоканал".
На всех станциях подъема и очистки воды установлено за период 2008 - 2009 гг. насосное оборудование с частотным регулированием подъема, очистки и подачи воды в город, что позволило уже к 2010 году получить экономический эффект по энергосбережению. Забор воды из всех источников начиная с 2009 г. снижается и к 2011 г. составил 6034 тыс. куб. м/год, в том числе из поверхностных источников - 4365 тыс. куб. м, из подземных - 1669 тыс. куб. м.
План мероприятий представлен в приложении.
2.5. Ожидаемые результаты выполнения программы
Ожидаемые результаты выполнения производственной программы
- Сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;
- Уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;
- Снижение водопотребления у промышленных и финансируемых из бюджета потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования;
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;
- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к: оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.
Прибыль на развитие производства на период 2015 - 2020 гг.
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности позволит реализовать потенциал в денежном выражении 940,44 тыс. руб. в год и натуральном 365,7 тыс. кВт * ч в год.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
уличного освещения в муниципальном образовании г. Ишим
на 2015 - 2020 годы
3.1. Технические характеристики уличного освещения
города Ишима
- Протяженность сети уличного освещения составляет - 180,65 км;
- Общее количество светильников - 5414 шт.;
- Количество шкафов управления освещением - 163 шт.;
- Количество электроэнергии на 2013 год, потребляемое уличным освещением, составляет 4596953 тыс. кВт*ч., или 15695 тыс. руб. в год.
В таблице приведены виды приборов уличного освещения, количество потребляемой эл. энергии уличным освещением и стоимость эл. энергии на 2013 год:
Уличное освещение на 2011 год
Наименование оборудования
Количество, шт.
Потребление эл. энергии, кВт * час.
Потребление кВт * час в год.
Стоимость электроэнергии в год, тыс. руб.
РКУ-400
996
0,4
1519597,2
4283955,36
РКУ-250
1914
0,25
1825118,6
1389274,68
ЖКУ-400
803
0,4
1225137,1
6974761,056
"РУСЬ-125"
369
0,125
175932,2
48388,05
"СВЕТОН"
783
0,15
447983,66
56775,312
"Sveteko"
549
0,96
201026,3
165164,544
Итого
5414
4596953
15695
Уличное освещение на 2012 год
Наименование оборудования
Количество, шт.
Потребление эл. энергии, кВт * час.
Потребление кВт * час в год.
Стоимость электроэнергии в год, тыс. руб.
РКУ-400
996
0,4
1519597,2
4283955,36
РКУ-250
1914
0,25
1825118,6
1389274,68
ЖКУ-400
803
0,4
1225137,1
6974761,056
"РУСЬ-125"
369
0,125
175932,2
48388,05
"СВЕТОН"
783
0,15
447983,66
56775,312
"Sveteko"
549
0,96
201026,3
165164,544
Итого
5414
4596953
15695
Уличное освещение на 2013 год
Наименование оборудования
Количество, шт.
Потребление эл. энергии, кВт * час.
Потребление кВт * час в год.
Стоимость электроэнергии в год, тыс. руб.
РКУ-400
996
0,4
1519597,2
4283955,36
РКУ-250
1914
0,25
1825118,6
1389274,68
ЖКУ-400
803
0,4
1225137,1
6974761,056
"РУСЬ-125"
369
0,125
175932,2
48388,05
"СВЕТОН"
783
0,15
447983,66
56775,312
"Sveteko"
549
0,96
201026,3
165164,544
Итого
5414
4596953
15695
3.2. Анализ текущей энергоэффективности уличного освещения
города Ишима
На текущий момент оснащение уличного освещения города состоит на 53% из фонарей РКУ-400, РКУ-250, оборудованных лампами ДРЛ-250 и ДРЛ-400. Которые имеют большие недостатки эксплуатации и утилизации:
- низкая цветопередача
- пульсация светового потока
- критичность к колебаниям напряжения сети
- утилизация требует дополнительных затрат.
3.3. План мероприятий
Уличное освещение всегда было одной из самых серьезных проблем в российской коммунальной сфере. Выпускаемые отечественной промышленностью лампы и уличные светильники не отличались надежностью и стойкостью к механическим повреждениям и актам вандализма. Современные уличные светодиодные светильники и прожекторы - это продукт нового поколения, объединивший в себе опыт всей предыдущей эксплуатации уличного освещения и новейшие научно-технические разработки. Уличные светодиодные светильники имеют множество преимуществ по сравнению с ранее используемыми ламповыми аналогами. Уличные светодиодные светильники и прожекторы имеют антивандальный корпус (степень защиты не ниже IP54), возможность регулировки угла наклона, могут устанавливаться как на консоль, так и непосредственно на опору или любую ровную поверхность. Кроме этого, использование уличных светодиодных светильников позволяет многократно снизить затраты на электроэнергию и обслуживание.
Проведение мероприятий для реализации Программы по энергосбережению уличного освещения города Ишима является необходимым условием развития города и поможет решить ряд основных проблем:
1. Нерациональное использование электроэнергии.
2. Потребление большого количества электроэнергии вследствие применения физически и морально устаревшего оборудования.
3. Повышение тарифов на потребляемую энергию, что, в свою очередь, оказывает повышенную финансовую нагрузку на бюджет города и потребителей.
Для достижения поставленных целей необходимо:
- замена существующего оборудования на более совершенное и менее энергоемкое.
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности уличного освещения г. Ишима
на 2014 - 2020 годы
1. Замена всех светильников РКУ-250 с лампой ДРЛ-250 в городе на светодиодные светильники типа СКУ-12-220-70.
2. Замена всех светильников РКУ-400 с лампой ДРЛ-400 в городе на светодиодные светильники типа СКУ-12-220-128.
Светильник СКУ1-12-220 - новое поколение уличных светодиодных светильников светотехнического завода Светорезерв. Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, дворов и т.д. Применяя полупроводниковые источники света (светодиод) в светильнике сила света стабильна при возможных колебаниях напряжениях в городских сетях.
№ п/п
Мероприятия
Сумма затрат
Финансирование по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Замена существующих светильников на СКУ-12-220-70 в количестве 1914 шт.
39800
5000
5000
8000
8000
8000
5800
2
Замена существующих светильников на СКУ-12-220-128 в количестве 996 шт.
24000
3000
3000
3000
4000
4000
7000
Итого:
63800
8000
8000
11000
12000
12000
12800
Рисунок не приводится.
С учетом мероприятий по энергосбережению, потребление в натуральном и стоимостном выражении будет иметь такой вид (без учета изменения тарифа):
Уличное освещение на 2020 год
Наименование оборудования
Количество, шт.
Потребление эл. энергии, кВт * час.
Потребление, кВт * час в год
Стоимость электроэнергии в год, тыс. руб.
РКУ-400
0
0,4
0
0
РКУ-250
0
0,25
0
0
ЖКУ-400
803
0,4
3551304
6974761,056
"РУСЬ-125"
369
0,125
24637,5
48388,05
"СВЕТОН"
783
0,15
28908
56775,312
"Sveteko"
549
0,96
84096
165164,544
СКУ-12-220-128
996
0,143
779793,3
1531514,041
СКУ-12-220-70
1914
0,072
203722,56
400111,1078
Итого
5414
4672461,36
9176714,111
Экономия эл. энергии за год с установкой энергосберегающего оборудования
1905094,14
3741604,891
3.4. Ожидаемый результат выполнения программы
В результате осуществления основных мероприятий Программы должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов на объектах уличного освещения города Ишима. Также должны быть созданы условия для распространения положительного опыта, накопленного в процессе реализации энергосберегающих мероприятий.
В результате проведенных мероприятий по замене светильников РКУ-250 и РКУ-400 на СКУ-12-220-128 и СКУ-12-220-70 соответственно сложится следующая экономия: снижение потребления на 1905094,14 кВт* час в год на сумму 3741,604891 тысяч рублей.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищном фонде
В жилищном фонде муниципального образования город Ишим насчитывается 1012 многоквартирных домов, включая дома блокированной застройки.
Установлено приборов учета в жилищном фонде, находящемся на территории муниципального образования
Приборы учета
Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячая вода
Холодная вода
Газ
Индивидуальные
24531 шт.
0 шт.
4650 шт.
10210 шт.
3010 шт.
Общедомовые
-
174
62
185
-
Основной задачей является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности.
Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.
Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде проводится в целях отработки механизмов внедрения и управления энергосбережением в жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования город Ишим, сокращением материальных, временных, информационных затрат на выбор и доступ к энергосберегающим технологиям, создания условий для их массового внедрения и интенсификации энергосбережения в отрасли.
Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета.
В результате осуществления основных мероприятий должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы г. Ишим. Также должны быть созданы условия для распространения положительного опыта, накопленного в процессе реализации энергосберегающих мероприятий.
№ п/п
Наименование мероприятия
Суммарный объем средств для оснащения приборами учета затрат, тыс. руб.
затраты на период 2011 - 2012 годы, тыс. руб.
затраты на период 2013 - 2014 годы, тыс. руб.
1
установка приборов учета в г. Ишим
111880,2
55940,1
55940,1
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном секторе
В городе Ишиме насчитывается 55 зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности. По настоящее время все здания оснащены всеми необходимыми приборами учета.
Установлено приборов учета в зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в собственности муниципального образования г. Ишима
Электроэнергия
Тепловая энергия
Горячая вода
Холодная вода
Газ
100%
100%
100%
100%
100%
6. Энергетическое обследование
Энергоаудит - это комплексное энергетическое обследование предприятия, включающее: сбор исходных данных, составление балансов потребления и распределения энергии, анализа финансовой и технической информации, выявление нерациональных потерь, разработку энергосберегающих мероприятий, выдачи рекомендаций и определения эффекта от их внедрения.
Цель проведения энергоаудита - энергоэффективность, это повышение надежности энергоснабжения, разработка приоритетных мероприятий энергосбережения, экономия денежных средств и энергоресурсов, модернизация производства, повышение финансовой устойчивости.
Возможности энергоаудита - правильно определить стратегию и тактику энергосбережения, определить мероприятия энергосбережения, достижение энергонезависимости предприятия, сокращение прямых и косвенных расходов на производство и себестоимость продукции, получение кредитов и инвестиций.
Методология энергоаудита - краткая экспертиза состояния энергопотребления, энергосбережения и финансовой устойчивости предприятия, описание исходных данных и результатов измерений, разработка мероприятий энергосбережения с определением эффективности их внедрения, расчет экономии и сроков окупаемости, исследование влияния предлагаемых мероприятий на себестоимость продукции и окружающую среду, выводы о целесообразности их внедрения.
Энергоаудит позволяет найти правильный путь экономии энергоресурсов, выявить первоочередные, малозатратные мероприятия и разработать перспективу энергосбережения предприятия в целом, с учетом плана развития производства, получить экономию до 30% энергоресурсов и воды, расходуемых предприятием.
Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Основными целями энергетического обследования являются:
1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
2) определение показателей энергетической эффективности;
3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
. Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом оно должно быть проведено в обязательном порядке.
По результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет энергетический паспорт и передает его лицу, заказавшему проведение энергетического обследования. Паспорт, составленный по результатам энергетического обследования многоквартирного дома, подлежит передаче лицом, его составившим, собственникам помещений в многоквартирном доме или лицу, ответственному за содержание многоквартирного дома.
Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать информацию:
1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;
3) о показателях энергетической эффективности;
4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);
5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;
6) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Обязательное энергетическое обследование
Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;
2) организации с участием государства или муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают пятьдесят миллионов рублей за календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Лица, вышеуказанные, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.
6.1. Анализ текущей энергоэффективности
В 2012 году на территории муниципального образования город Ишим проведено обязательное энергетическое обследование зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
Перечень зданий, сооружений и организаций муниципального образования города Ишима, в которых проведено обязательное энергетическое обследование:
№ п/п
Органы местного самоуправления, учреждения с участием муниципального образования
Местонахождение/Адреса объектов
Площадь зданий и помещений, подлежащих обязательному энергетическому обследованию в учреждении, м2
1
Администрация г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67
3024,9
2
Ишимская городская Дума
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67
209,27
3
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"
627750, Тюменская область, ул. К.Маркса, 4
3636
4
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41
3975,8
5
МСОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3 VIII вида г. Ишима"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. М.Садовая, 169
1807,4
6
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, 146
3942,9
7
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. К.Маркса, 56
1211,1
8
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 19А
5870,8
9
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ражева, 1
5079,4
10
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ершова, 101
3150,1
11
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Первомайская, 92
2673,9
12
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская, 26А
5589,8
13
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Свердлова, 75
5267,0
14
МОУ "Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г.Лукьянец"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пушкина, 10
3698,1
15
МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Ишимский детский дом"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Приозерная, 84
4686,3
16
МСОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 и 2 вида г. Ишима"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Приозерная, 80
9501,2
17
МАОУ "Межшкольный учебный комбинат Ишима"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. М.Горького, 122 стр. 1
1484,2
18
МУ "Ишимский городской методический центр"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 39
506,7
19
МАДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития детей" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Чайковского, 27
1064,7
20
МАДОУ "Детский сад № 2 комбинированного вида"
627750, Тюменская область, г. Ишим, пр. М.Горького, 35
1770,9
21
МАДОУ "Детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей "Ласточка" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Просвещения, 9
926,3
22
МАДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 5 "Елочка" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, М.Горького, 1
3661,3
23
МАДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, Привокзальная пл., 23
1453,8
24
МАДОУ "Детский сад № 7" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, 25
865,3
25
МАДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 8" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. М.Горького, 87
1660,6
26
МАДОУ "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 74
1959,1
27
МАДОУ "Детский сад № 10" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, 38
1068,9
28
МАДОУ "Детский сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, Суворова, 39
1001,1
29
МАДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 19" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 32
1722,50
30
МАДОУ "Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития детей" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Чехова, 108
1712,5
31
МАДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 23" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, 10
1698
32
МАДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 24" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1А
2504
33
МУ "Ишимская городская стоматологическая поликлиника"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Энгельса, 27/1
1001
34
АУ "Ишимская городская централизованная библиотечная система"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, 62/1
1861,6
35
АУК "Объединение Ишимский городской культурный центр"
627750, Тюменская область, г. Ишим
3945,4
36
АУК Цирковая студия "Мечта" г. Ишим
627750, Тюменская область, г. Ишим
917,6
37
МУК "Ишимский историко-краеведческий музей"
627750, Тюменская область, г. Ишим
963,7
38
АУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим
782,1
39
АУ ДОД "Детская музыкальная школа № 2" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим
581,1
40
АУ ДОД "Детская художественная школа" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим
1261
41
АУ ДОД Детский центр "Мир Музыки" г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим
1025,2
42
МУ "Культурно-аналитический центр"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 39
167,5
43
АУ ДОД "Ишимская городская детско-юношеская спортивная школа № 1"
627750, Тюменская область, г. Ишим, М.Горького 122
3922,0
44
АУ "Ишимский городской стадион "Центральный"
627750, Тюменская область, г. Ишим, М.Горького 22
4237,7
45
АУ ДОД "Ишимский городской дом детского творчества"
627750, Тюменская область, г. Ишим, Луначарского 58
1014,9
46
АУ ДОД "Ишимская городская станция юных техников"
627750, Тюменская область, г. Ишим, Одоевского 54
1178,2
47
АУ ДОД "Ишимская городская станция юных натуралистов"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, 24
426,4
48
АУ "Ишимский городской центр социального обслуживания населения "Забота"
627750, Тюменская область, г. Ишим, Привокзальная пл. 29
3184
49
МКУ "Управление имуществом и земельными ресурсами г. Ишима"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, 46 стр. 22
501,8
50
МКУ "Управление архитектуры и градостроительства"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарева, 39
226,6
51
МКУ "Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Ишима"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Чайковского, 28
741,4
52
МУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Ишима"
627750, Тюменская область, г. Ишим, Сенная пл., 2 стр. 2
346,9
53
АУ "Ишимский городской молодежный "Центр развития"
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 62
375,0
54
Комитет имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67
30103,6
55
Котельные, обслуживаемые МУП "Ишимские тепловые сети"
город Ишим
16905,4
ИТОГО:
244109,36
Всего 55 объектов общей площадью 244109,36 м2.
Проведен осмотр зданий и выявлена реальная возможность реализации энергосберегающих мероприятий, а также технико-экономическая оценка и затем создана база данных по всем муниципальным зданиям города.
В рамках сотрудничества и заключенных соглашений администрации города создается информационная система, включающая сведения обо всех муниципальных зданиях города. Информационная база охватывает здания, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета города. Информация подразделяется на две группы данных:
начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;
переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.
База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями департаментов и управлений администрации города. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и обо всех объектах.
Стандартные отчеты охватывают:
описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);
список объектов (разделяются на сектора, целевые группы);
объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и по мэрии города в целом);
суммарные расходы (потребление энергии в кВт и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);
диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);
потребление энергии объектами по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в течение всех введенных в базу лет);
удельные расходы (полное потребление объектами энергии, удельное потребление в кВтч/м2 и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);
тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделенный по целевым группам).
Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах:
дата постройки;
удельные расходы на отопление;
по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации - весь год или сезонный (лето или зима);
по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.);
работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).
Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.
Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.
Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.
По результатам проведенного энергоаудита муниципальных зданий, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы.
6.2. Мероприятия по энергоэффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Суммарный объем всех объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, м3
Примерная стоимость 1 м3 обследования площади объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, руб.
Стоимость обследования для объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, руб.
Ожидаемый экономический эффект 5% от реализации энергоаудита, в год
1
Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов до 31.12.2012
244109,36
5
5396292,0
269814,6
2
Проведение повторных энергетических обследований, ведение энергетических паспортов до 31.12.2017
244109,36
5
5396292,0
269814,6
ожидаемые затраты и экономический эффект
10792584
539629,2
6.3. Результат энергоаудита
В результате осуществления мероприятий по энергетическому обследованию получены энергетические паспорта.
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в транспортном комплексе
В настоящее время в городе Ишиме насчитывается 92 единицы коммунальной техники, переданной предприятиям ЖКХ различных форм собственности. По состоянию на 01.02.2015 системой Глонасс оснащено 11 единиц техники. Процент оснащения составляет 11,9%. До 2020 года данной системой планируется оснастить всю имеющуюся в наличии автомобильную и специальную технику.
Внедрение системы Глонасс-мониторинга позволяет достичь следующих результатов:
- Экономия ГСМ - опыт показал, что сокращение расходов на ГСМ составляет от 5 до 10% по сравнению с предпроектным периодом.
- сокращение пробега - сокращение пробега ТС составляет от 4 до 9%. Снижение пробега, в свою очередь, снижает затраты на топливо, увеличивает межсервисные интервалы обслуживания автотранспорта и снижение его амортизации.
- сокращение простоев транспорта - согласно имеющимся данным, снижение простоев транспорта составляет до 10% от фактического уровня на начало проекта.
- повышение эффективной организации работы и трудовой отдачи сотрудников - внедрение системы позволит существенно увеличить КПД сотрудников, отказаться от привлечения дополнительных трудовых ресурсов, разгрузить имеющихся при существенном повышении качества их труда и оперативности подготавливаемых данных.
Перевод автомобильной и специальной техники
на сжиженный углеводородный газ, природный газ
В настоящее время имеется потребность установки газового оборудования на 10 единицах техники предприятий ЖКХ различных форм собственности. Снижение затрат на топливо, при осуществлении данного мероприятия, в денежном эквиваленте составит 184000 рублей.
8. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого
имущества, используемых для передачи электрической
и тепловой энергии, воды, водоотведения по организации
постановки в установленном порядке таких объектов на учет
в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества
и признанию права муниципальной собственности на такие
бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организация
порядка управления вышеуказанными объектами
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества:
- выявление бесхозяйных объектов;
- выполнение инвентаризации бесхозяйных объектов;
- представление информации организациями коммунального комплекса по запросу о наличии бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов;
- запрос информации в Федеральном государственном учреждении "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области, в департамент имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города Ишима о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества.
По результатам запросов, в случае выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества поставить их на учет в установленном законодательством порядке в качестве бесхозяйных объектов с последующим признанием права муниципальной собственности на такие объекты.
В течение 30 дней с момента выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, до возникновения права муниципальной собственности администрация города определяет организации, которые будут осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.
Источником компенсации возникающих при эксплуатации бесхозяйных объектов нормативных потерь энергетических ресурсов являются потребители энергетических ресурсов.
Мероприятия по постановке на учет выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества проводятся в рамках муниципальной программы "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ишима на 2015 - 2017 годы", утвержденной постановлением администрации города Ишима от 13.10.2014 № 1394.
9. Мониторинг в области регулирования цен (тарифов),
направленные на стимулирование энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том числе переход
к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных
параметров регулирования, введение социальной нормы
потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен
(тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше
социальной нормы потребления, введение цен (тарифов),
дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим
дням, если соответствующие полномочия в области
регулирования цен (тарифов)
Администрацией города Ишима осуществляется мониторинг регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.
10. Финансовое обеспечение Программы
Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствии с выполненными проектной документацией сметными расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования могут быть ежегодно откорректированы с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:
- Средства областного бюджета;
- Средства городского бюджета;
- Инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности;
- Средства инвестиционных, производственных программ субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- Средства компаний, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, товариществ собственников жилья;
- Средства населения и иных потребителей;
- Средства иных муниципальных программ.
11. Система целевых индикаторов Программы
Для оценки результативности реализации цели и задач Программы установлены показатели, соответствующие Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности", ряд других показателей, характеризующих энергопотребление в отраслях экономики.
Целевые показатели Программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Ишимском городском округе"
на 2015 - 2020 годы
№ п/п
Показатели эффективности
Ед. изм.
Базовое значение 2012 (факт)
2013 (факт)
2014 (факт)
Планируемый период
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории района
%
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории района
%
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.
Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории района
%
25
75
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории района (города)
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории района (города)
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
7.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2/год
0,42
0,42
0,42
0,42
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
8.
Удельный расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
230,04
229,78
229,53
229,28
229,02
228,77
228,52
228,26
228,01
9.
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,069
0,069
0,065
0,65
10.
Удельный расход электрической энергии на обеспечение снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади)
кВт * ч/м2
76,94
77,64
78,34
79,04
79,74
80,44
81,14
81,85
82,55
11.
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
3,0
2,85
2,79
2,7
2,69
2,69
2,67
2,67
2,67
12.
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которых планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
0,89
0,99
1,09
1,20
1,30
1,41
1,52
1,62
1,74
13.
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
шт.
0
0,00
0,00
0,00
0,00
253,00
0,00
0,00
0,00
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
14.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 м2 общей площади)
Гкал/м2 * мес.
0,0255
0,0253
0,0251
0,0249
0,0247
0,0245
0,0243
0,0241
0,0239
15.
Удельный расход воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
203,26
194,17
196,76
191,32
190,82
190,32
189,82
189,32
188,82
16.
Удельный горячей расход воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
28,34
28,2
28
27,89
27,65
27,6
27,6
27,6
27,6
17.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 человека)
кВт-ч в месяц
815,91
815,3
815,75
815,69
815,45
815,4
815,39
815,39
815,38
18.
Удельный расход природного газа в многоквартирных жилых (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
(м3/год)/м2
50,65
50,40
50,15
49,90
49,65
49,40
49,15
48,90
48,65
19.
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов
Тут/м2
77,637
77,637
77,637
76,950
76,9
76,3
76
76
75,7
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
20.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
тут/кВт-ч
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
тут/Гкал
155,10
153,20
153,10
150,30
147,80
144,10
140,10
139,10
136,10
22.
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт.ч./Гкал
39,9
38
37,9
33,5
33
32,7
32,4
31
23.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
7,00
7,00
6,00
6,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
24.
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
37,60
35,10
32,60
30,10
27,60
25,10
22,60
20,10
17,60
25.
Удельный расход электрической энергии используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3)
кВт.ч./м3
0,723
0,722
0,721
0,720
0,719
0,719
0,719
0,718
0,718
26.
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м3)
кВт.ч./м3
0,695
0,694
0,693
0,692
0,691
0,69
0,689
0,689
0,688
27.
Удельный расход электрической энергии, в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт.ч./м2
2592
2592
2592
2544
2491
2453
2382
2300
2250
28.
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
ед.
76
68
60
55
50
46
31
24
15
29.
Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов
ед.
76
68
60
55
50
46
31
24
15
30.
Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления
Ед.
2
3
2
2
3
3
3
4
4
6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
31.
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на муниципальном и областном уровне
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальном уровне, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемым в качестве моторного топлива, и электрической энергии
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными учреждениями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
шт.
0
0
0
10
15
18
24
30
35
36.
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
шт.
0
0
0
0
0
0
3
5
7
Топливно-энергетический баланс г. Ишим 2012 год (тыс. тут).
Природный газ
Нефть
Н/п (бензин, дизтопливо мазут и др.)
Уголь
Дрова
Прочие
Всего первичные
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Итого
Итого
82,440
6,697
16,579
0,281
0,084
0,000
106,081
29,610
41,650
177,341
Сельское хозяйство
1,332
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,332
0,000
0,000
1,332
Промышленность
2,506
6,697
0,000
0,281
0,000
0,000
9,484
0,000
0,730
10,214
Добыча полезных ископаемых
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
обрабатывающий сектор
0,886
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,886
0,000
0,000
0,886
электроэнергетика (производство и распределение)
0,075
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,075
0,000
0,190
0,265
теплоэнергетика (производство, в т.ч. децентрализованное, и распределение)
0,000
0,000
0,000
0,281
0,000
0,000
0,281
0,000
0,000
0,281
Прочая промышленность
1,545
6,697
0,000
0,000
0,000
0,000
8,242
0,000
0,540
8,782
Транспорт
4,675
0,000
16,579
0,000
0,000
0,000
21,254
0,000
27,260
48,514
Коммунальное хозяйство
42,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42,390
0,000
2,020
44,410
Население
24,361
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,361
23,080
6,210
53,651
Сфера оказания услуг и прочие
7,176
0,000
0,000
0,000
0,084
0,000
7,260
6,530
5,430
19,220
Бюджетный сектор
0,219
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,219
6,530
1,320
8,069
12. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок реализации
Основные направления реализации
Ожидаемый результат
Связь с целевыми показателями
начало
окончание
1
Ремонт котельных
Администрация города Ишима
2015
2020
Снижение затрат на обслуживание, уменьшение потребления энергетических ресурсов
Достижение экономии топливных ресурсов (природного газа) по источникам теплоснабжения на 2763 тыс. м3
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
2
Модернизация, замена насосного оборудования в насосных станциях водоснабжения, очистных сооружениях воды
Администрация города Ишима
2015
2020
Снижение потребления объемов электрической энергии, уменьшение затрат на обслуживание
Сокращение потребления электрической энергии на 365,7 тыс. кВт * ч в год
Удельный расход электрической энергии используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3)
3
Ремонт КНС, КОС
Администрация города Ишима
2015
2020
Снижение потребления объемов электрической энергии, уменьшение затрат на обслуживание
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м3)
4
Замена существующих светильников на энергосберегающие
Администрация города Ишима
2015
2020
Снижение потребления объемов электрической энергии, уменьшение затрат на обслуживание
Снижение потребления электрической энергии на 1905094,14 кВт* час
Удельный расход электрической энергии, в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
5
Перевод автомобильной и спец. техники на газовое топливо
Администрация города Ишима
2015
2020
Снижение затрат на обслуживание, повышение надежности функционирования предприятий ЖКХ
Снижение затрат на топливо в денежном эквиваленте составит 184000 рублей.
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными учреждениями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
6
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
Администрация города Ишима
2015
2020
Повышение надежности функционирования инженерных систем ЖКХ
Обеспечение бесперебойного оказания жилищно-коммунальных услуг
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
7
Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов
Администрация города Ишима
2015
2020
Повышение надежности функционирования инженерных систем ЖКХ
Обеспечение бесперебойного оказания жилищно-коммунальных услуг
Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов
8
Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления
Администрация города Ишима
2015
2020
Уменьшение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Снижение потребления энергетических ресурсов
Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления
13. Механизмы реализации, мониторинга
и контроля реализации программы
В рамках реализации Программы предполагается постоянное взаимодействие всех исполнителей Программы с целью своевременного выполнения запланированных мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Администрация Ишимского городского округа Тюменской области является уполномоченным органом Ишимского городского округа Тюменской области по контролю за выполнением мероприятий Программы.
Глава администрации Ишимского городского округа Тюменской области осуществляет руководство деятельностью по реализации Программы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию.
Администрация Ишимского городского округа Тюменской области как муниципальный заказчик - координатор Программы:
В рамках своих полномочий осуществляет проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяет стратегические направления и перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры, внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
осуществляет мониторинг соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Ишимского городского округа Тюменской, осуществляет мониторинг деятельности муниципальных учреждений и предприятий по выполнению мероприятий Программы;
определяет формы и методы управления реализацией Программы;
обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
организуют сбор информации от муниципальных учреждений, предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, предприятий и организаций курируемых сфер деятельности, ведение мониторинга хода реализации Программы и составление ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
разрабатывает методические рекомендации и формы представления муниципальными учреждениями и предприятиями отчетов о ходе реализации мероприятий Программы;
вносит на рассмотрение Думы Ишимского городского округа Тюменской проекты муниципальных нормативных, правовых актов и других документов, необходимых для выполнения Программы;
координирует деятельность органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Ишимского городского округа Тюменской, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
осуществляет проверку программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений, входящих в состав Ишимского городского округа Тюменской, на соответствие действующему законодательству в целях обеспечения согласованности с муниципальной Программой;
инициирует внедрение инновационных технологий и механизмов государственно-частного партнерства при реализации мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры;
оказывает органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Ишимского городского округа Тюменской, методическую и методологическую помощь по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выполнения Программы и затраты на реализацию ее мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;
ведет мониторинг результатов Программы в разрезе целевых показателей согласно Приложению № 1 к настоящей Программе и представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом по запросу органов государственной власти Тюменской области;
инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;
осуществляет координацию деятельности муниципальных учреждений, предприятий по выполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением;
организует применение информационных технологий в целях управления и контроля хода реализации Программы, обеспечение размещения Программы в сети Интернет, нормативных правовых актов по управлению реализацией Программы и контролю хода выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы;
содействует развитию рынка энергосервисных услуг в Ишимском городском округе, в том числе путем организации пилотных проектов в данной сфере и осуществления методического сопровождения их реализации;
представляет информацию о ходе и результатах реализации Программы для включения в государственную информационную систему;
по завершении реализации Программы представляет в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, в Департамент экономики Тюменской области и Департамент финансов Тюменской области доклад о выполнении Программы, включая эффективность использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования (городского округа) Тюменской области, приводят в соответствие с действующим законодательством муниципальные программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организуют работу по реализации муниципальных программ и настоящей Программы в рамках своих полномочий, принимают правовые акты в пределах своей компетенции, решают вопросы бюджетного финансирования, принимают участие в решении вопросов по организации различных форм внебюджетного финансирования работ, контролируют ход реализации мероприятий Программы, рассматривают и проводят экспертизу дополнительных предложений и проектов, вносят предложения по корректировке Программы, изменению очередности выполнения работ, разработке нормативных документов, связанных с вопросами реализации Программы, представляют муниципальному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы, при необходимости представляют предложения по уточнению сроков выполнения, объемов и источников финансирования мероприятий Программы, целевых показателей Программы.
Сроки представления отчетности по Программе:
Администрация Ишимского городского округа Тюменской области представляет отчеты о реализации программы:
в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Департамент экономики Тюменской области по итогам полугодия - до 15 августа отчетного года; по итогам года - до 15 марта года, следующего за отчетным;
в Департамент финансов Тюменской области - в сроки, установленные Департаментом финансов Тюменской области в случае предоставления средств областного бюджета.
Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района (городского округа) Тюменской области, ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчеты о ходе реализации Программы и мероприятий по энергосбережению в Администрацию Ишимского городского округа в соответствии с установленными методическими рекомендациями и формами предоставления информации.
Муниципальные учреждения и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчеты о ходе реализации программ и мероприятий по энергосбережению в соответствующую Администрацию Ишимского городского округа.
Иные исполнители мероприятий Программы, в том числе юридические лица, участвующие в реализации мероприятий, и (или) претендующие на предоставление мер государственной поддержки, чьи средства привлечены в рамках инвестиционных соглашений и (или) энергосервисных контрактов, также ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчеты в Администрацию Ишимского городского округа согласно формам отчетности, установленным соответствующими соглашениями, контрактами и прочими документами, определяющими условия взаимодействия.
14. Управление рисками
В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение целей и задач Программы.
1. Внешние факторы природного характера.
В случае нетипичного понижения температур наружного воздуха возможно увеличение объемов потребления энергии для обеспечения нормативных показателей инженерных систем коммунальной инфраструктуры, а также создания комфортных условий пребывания в жилищном фонде.
Также ввиду резкой смены температур возможно увеличение числа аварийных ситуаций.
В качестве мер по управлению риском необходимо учитывать прогнозируемые погодные явления, а также допускать возможность непрогнозируемых ситуаций.
В связи с чем представляется целесообразным при формировании перечня мероприятий по подготовке к очередному осенне-зимнему сезону проводить анализ качества прохождения предыдущих отопительных сезонов, с целью выявления слабых мест в системах коммунальной инфраструктуры и определения наиболее приоритетных и первоочередных мероприятий.
Кроме того, при планировании мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду необходимо учитывать наиболее энергоэффективные решения и подходы, соответственно, предусматривать использование надлежащих материалов, обеспечивающих надежность и долговечность.
2. Финансовые и экономические риски.
Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономической ситуации может привести к определенным трудностям по реализации мероприятий программы и, как следствие, к сокращению финансирования мероприятий программы по сравнению с плановыми объемами финансирования.
Меры по управлению риском:
- мониторинг целевого использования бюджетных средств;
- развитие мер государственного контроля;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- расширение числа возможных источников финансирования;
3. Административные риски.
Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий Программы непосредственными исполнителями, связанным с несвоевременным принятием необходимых решений.
Меры по управлению риском:
- организация взаимодействия всех исполнителей Программы, разработка и утверждение плана реализации мероприятий Программы с указанием сроков;
- установление периодической отчетности об этапах реализации мероприятий Программы;
- обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.
Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:
- изменение сроков реализации мероприятий Программы либо полное их невыполнение;
- недостижение целевых показателей Программы;
- неосвоение запланированных объемов финансирования и, как следствие, сокращение объемов возможных ассигнований из областного, муниципального бюджета на будущие периоды.
В целях предупреждения возникновения рисков целесообразно ежегодно проводить полный анализ результатов реализации Программы, в том числе проводить общую оценку эффективности реализации Программы, определяя степень достижения целевых показателей, степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню, степень достижения планируемого эффекта.
Также важным моментом является эффективность применения административного ресурса. В связи с этим, во избежание возникновения непредвиденных ситуаций и, как следствие, получения отрицательных результатов в рамках реализации настоящей Программы, управленческие решения должны обеспечивать постоянное взаимодействие всех исполнителей Программы, регулярный обмен информацией о реализуемых мероприятиях и достижении соответствующих результатов, своевременную реакцию для принятия мер по устранению возможных негативных последствий.
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Ишима
от 27 апреля 2015 г. № 374
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Технические мероприятия
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Модернизация НС 1-го подъема
16000
16000
2
Реконструкция станции 3-го подъема (ул. Свердлова)
4000
4000
3
Ремонт смесителя
400
400
10
Реконструкция Головного водозабора со станцией водоочистки производительностью 20000 м3/сут.
170000
90000
80000
11
реконструкция водозабора, расположенного в районе п. Плодопитомник, с переводом его на подрусловой тип, в связи с постоянно продолжающимся понижением уровня воды в р. Ишим, с увеличением производительности до 26000 м3/сут.
27000
27000
Итого:
217400
4400
90000
96000
27000
0
0
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Технические мероприятия
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Реконструкция КОС
25000
25000
2
Модернизация КНС № 8
10000
10000
3
Модернизация КНС № 9
1100
1100
4
Модернизация КНС № 3
12000
12000
5
Ремонт КОС
15000
15000
6
Модернизация КНС № 6
5300
5300
Итого:
68400
6400
10000
12000
40000
0
0
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
Общая сумма финансирования, тыс. рублей
Общая сумма затрат за год, предшествующий периоду регулирования, тыс. руб.
№ п/п
Котельная
Перечень мероприятий
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ЦТП
Диспетчеризация ЦТП
1200
1200
1
1
Реконструкция котельной № 1 с последующей диспетчеризацией
4500
4500
2
5
Реконструкция котельной № 5 с последующей диспетчеризацией
13000
13000
3
5
замена горелок
2333
2333
4
6
замена горелок
2333
2333
5
6
Реконструкция котельной № 6 с последующей диспетчеризацией
11500
11500
6
7
замена горелок
2333
2333
7
7
Реконструкция котельной № 7 с последующей диспетчеризацией
15000
15000
8
8
Диспетчеризация котельной № 8
5000
5000
9
10
Реконструкция котельной № 10 с последующей диспетчеризацией
4000
4000
10
11
Реконструкция котельной № 11 с последующей диспетчеризацией
14000
14000
11
11
Диспетчеризация котельной № 11
11000
11000
12
13
Реконструкция котельной № 13 с последующей диспетчеризацией
8000
8000
13
14
Диспетчеризация котельной № 14
4500
4500
14
21
Реконструкция котельной № 21 с последующей диспетчеризацией
12000
12000
15
23
Реконструкция котельной № 21 с последующей диспетчеризацией
6500
6500
16
29
Реконструкция котельной № 29 с последующей диспетчеризацией
24000
24000
17
33
Перевод тепловой нагрузки муниципальной котельной № 16 на котельную № 33 со
8000
8000
18
34
Реконструкция котельной № 34 с последующей диспетчеризацией
4000
4000
19
41
Диспетчеризация котельной № 41
5700
5700
Итого:
158899
15999
22700
42200
30500
41000
6500
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: